Счетоводители и данъчни консултанти в Индонезия

Защо да използвате нашите услуги?

Gosri Consulting работи вече повече от 15 години и има седалище в Бали. Присъствието ни на местно ниво и дългогодишният опит в взаимодействие с индонезийските данъчни органи ни позволяват да предлагаме надеждни, практически и съобразени с регламента решения. Нашият екип от опитни консултанти работи многоезично, осигурява персонализирани анализи на риска, проактивно следи законодателните промени и подготвя конкретни планове за действие. Освен рутинно съответствие, ние подпомагаме оптимизация на данъчната позиция в рамките на закона, осигуряваме представителство при проверки и съобразена документация всичко с изискване за пълна конфиденциалност и отчетност, така че клиентите да имат по-голяма предвидимост и по-малко оперативни притеснения.

Нашите услуги

Помагаме на чуждестранни данъкоплатци със следните услуги (подробен списък):
Подготовка на данъчно планиране (Tax Planning).

  • Подготовка и подаване на данъчни декларации (SPT).

  • Съпровод и представителство при данъчни проверки.

  • Консултации за практически, нормативно съвместими решения с цел намаляване на данъчните рискове.

    Конкретни услуги (детайлно):

  • Изготвяне на SPT за корпоративен данък върху дохода на дружествата (месечно / годишно).

  • Изготвяне на SPT за данък върху дохода на физическите лица (месечно / годишно).

  • Подготовка на периодични SPT за данък върху добавената стойност (PPN / VAT).

  • Подготовка на периодични SPT за данък върху доходите—PPh член 21/26.

  • Подготовка на периодични SPT за PPh член 22, 23 и окончателен (final) PPh.

  • Подготовка на SPT за хотелиерски и ресторантски данъци.

  • Tax Planning (стратегическо данъчно планиране).

  • Tax Review (ревизия на данъчното съответствие и оценка на риска).

  • данъчен одит.

България по отношение на облагането в Индонезия

за български компании и лица, които планират да развиват дейност в Индонезия или вече имат операции там, е важно обективно да се оценят разликите между данъчните режими. Ключови аспекти са критериите за данъчно резидентство, приложението на задържащи данъци в източника (withholding tax), третиране на ДДС (VAT/PPN) и редовните отчетни задължения. На практика специфични рискове включват квалификацията на постоянно установено място на дейност (permanent establishment), необходимата документация за трансферно ценообразуване при свързани лица и правилното прилагане на двустранните споразумения за избягване на двойно данъчно облагане и механизми за данъчен кредит. Препоръчителният подход за българските клиенти е казусно-ориентиран: детайлен преглед на договорните структури, оперативните потоци и счетоводните записи, с координация между съветници в България и локални експерти в Индонезия, за да се квантфицират рисковете и да се формулират практически, правно обосновани стъпки за съответствие без маркетингови твърдения, единствено обективна, фактографска оценка.

+62 812-3894-4711

gosriconsulting88@gmail.com