Kirjanpitäjät ja verokonsultit Indonesiassa

Miksi teidän kannattaa käyttää palveluitamme?

Gosri Consulting on toiminut yli 15 vuotta ja sijaitsee Balilla. Pitkäaikainen paikallinen läsnäolomme ja vankka kokemus indonesialaisten veroviranomaisten kanssa työskentelystä yhdistettynä monikieliseen ja eri alojen osaajista koostuvaan tiimiimme tarkoittavat, että voimme tarjota konkreettisia, lainmukaisia ja toiminnallisesti toteutettavia ratkaisuja. Tarjoamme räätälöityjä riskianalyysejä, proaktiivista seurantaa lainsäädännön muutoksista, selkeät toimintasuunnitelmat sekä edustamisen verotarkastuksissa kaikki tiukat luottamuksellisuus- ja dokumentaatiovaatimukset huomioiden, jotta asiakkaamme voivat toimia ennakoitavasti ja kustannustehokkaasti.

Vores tjenester

Autamme erityisesti ulkomaisia verovelvollisia seuraavilla palveluilla:

  • Verosuunnittelun laatiminen (Tax Planning).

  • Verovaatimusten ja veroilmoitusten (SPT) valmistelu ja jättäminen.

  • Tuki ja edustaminen verotarkastusten aikana.

  • Konsultointi käytännön, säädösten mukaisista ratkaisuista veroriskien vähentämiseksi.

Erityispalvelut:

  • Yritysveron (SPT Pajak Penghasilan Badan) laatiminen (kuukausittain / vuosittain).

  • Henkilöveron (SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi) laatiminen (kuukausittain / vuosittain).

  • Arvonlisäveron (PPN / VAT) kausiveroilmoitusten valmistelu.

  • Tuloveron kausiveroilmoitukset — PPh artiklat 21/26.

  • PPh artiklat 22, 23 ja lopullinen (final) PPh — kausiveroilmoitusten valmistelu.

  • Hotelli- ja ravintola-alan veroilmoitukset.

  • Tax Planning — strateginen verosuunnittelu.

  • Tax Review — veroyhteensopivuuden ja riskien tarkastus.

  • Audit Perpajakan — veroauditointi.

  • Konsultointi ja koulutus verokysymyksissä (Konsultasi & Pelatihan Perpajakan).

Suomi suhteessa Indonesian verotukseen

suomalaisille yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka harkitsevat toimintaa Indonesiassa tai jo toimivat siellä, on olennaista ymmärtää objektiivisesti maiden verojärjestelmien väliset erot. Keskeisiä teemoja ovat verotuksellinen kotikunta (residenssi), lähdeverot (withholding tax), arvonlisäveron käsittely sekä säännölliset ilmoitusvelvollisuudet. Käytännössä huomioon tulee ottaa muun muassa kiinteän toimipaikan (permanent establishment) määrittely, konsernin sisäisten transaktioiden transfer-pricing-dokumentaatio sekä mahdollisten kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevien sopimusten ja verohyvitysmekanismien tapauskohtainen vaikutus. Suositeltava toimintatapa suomalaisille asiakkaalle on tapauskohtainen, tositteisiin ja sopimusrakenteisiin perustuva analyysi sekä tiivis koordinointi sekä Suomessa että paikallisten indonesialaisten asiantuntijoiden kanssa, jotta riskit ja velvoitteet voidaan mitata realistisesti ja määritellä lainmukaiset, käytännölliset toimenpiteet ilman markkinointi-retoriikkaa.

+62 812-3894-4711

gosriconsulting88@gmail.com