인도네시아의 회계사 및 세무 컨설턴트

왜 저희 서비스를 이용해야 할까요?

고스리 컨설팅은 15년 이상 운영되어 왔으며 발리에 본사를 두고 있습니다. 그동안 인도네시아 세무 환경에 대한 폭넓은 실무 경험을 축적하고, 현지 세무 당국과의 전문적인 관계를 구축했으며, 수많은 다국적 기업 고객의 복잡한 사례를 성공적으로 처리해 왔습니다. 저희 팀은 경험이 풍부하고 다국어 구사 능력을 갖춘 다양한 분야의 전문가들로 구성되어 있으며, 고객 맞춤형 위험 분석, 법률 변경 사항에 대한 선제적 정보 제공, 세무 감사 지원 및 대리, 필요한 법률 문서 작성 등을 제공합니다. 저희는 체계적인 절차를 준수하고 기밀 유지 원칙을 철저히 지키며 투명한 수수료 체계를 유지하여 고객의 세무 불확실성을 줄이고, 규정 준수를 최적화하며, 실질적이고 실행 가능한 솔루션을 제공하는 데 최선을 다합니다.

우리의 서비스

저희가 외국인(외국계) 납세자에게 제공하는 주요 서비스(목록 형태):

  • 세무(조세) 계획 수립 (Tax Planning)

  • 세무 신고서 작성 및 제출 (SPT 작성·제출)

  • 세무 조사(세무 감사) 시 동행 및 대리 대응

  • 법규에 부합하는 실무적 해결책 제시를 통한 세무 리스크 경감 컨설팅

세부 서비스:

  • 법인 소득세 신고서 작성 (SPT Pajak Penghasilan Badan) — 월별 / 연간

  • 개인 소득세 신고서 작성 (SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi) — 월별 / 연간

  • 부가가치세(VAT/PPN) 기간별 신고서 작성 (SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai)

  • 원천징수 관련 기간별 신고 — PPh 제21/26조 (SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26)

  • PPh 제22, 23조 및 최종(PPh Final) 관련 기간별 신고 (SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22, 23 & PPh Final)

  • 호텔·외식업 관련 기간별 신고 (SPT Masa Pajak Hotel & Restaurant)

  • Tax Planning(전략적 세무 계획)

  • Tax Review(세무 적정성·리스크 검토)

  • Tax Audit(세무 감사·검토 지원)

  • Advisory and Tax Training(세무 자문 및 내부 교육)

한국의 인도네시아 과세에 대한 관점

한국 기업 및 개인이 인도네시아에서 사업을 하거나 진출을 검토할 때, 양국의 조세체계 차이를 객관적으로 이해하는 것이 필수적입니다. 핵심적으로 살펴야 할 항목은 과세상 거주자 판정 기준, 각종 원천징수세(withholding tax)의 종류와 적용범위, 부가가치세(VAT/PPN)의 과세·공제 규정, 그리고 정기 신고 및 공시 의무입니다. 실무적으로는 '고정 사업장(permanent establishment)' 성립 여부가 과세 주체와 세부담에 직접적 영향을 미치며, 그룹 내 거래에 대한 이전가격(transfer pricing) 문서화와 실체(실질)가 조사 대상이 되는 경우가 많습니다. 또한 한·인도네시아 간 적용 가능한 조세조약의 활용 여부와 세액공제(mechanism for tax credit) 적용 가능성은 거래구조별로 개별 검토가 필요합니다. 따라서 각 사안은 계약 구조, 사업·운영 흐름, 회계·증빙 자료를 바탕으로 케이스 바이 케이스로 분석하고, 한국 측 자문가 및 인도네시아 현지 전문가와의 긴밀한 협업을 통해 사실 기반의 리스크 정량화와 법적·실무적 대응방안을 수립하는 것이 권장됩니다. 이러한 객관적·증거 기반 접근은 마케팅적 문구를 배제하고 한국 고객이 합리적이고 준법적인 결정을 내리는 데 실질적 도움을 줍니다.

인도네시아의 회계사 및 세무 컨설턴트
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